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更新日:2022年1月26日

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2006年(平成18年)度の決算状況など

区は、区民のみなさんに納めていただいた税金や国・都からの交付金などを財源として、区民生活に直結する様々な施策を行っています。
今回は、18年度決算に基づく、区の財政状況をお知らせします。

問合せ

財政課 電話:03-5662-6148

一般会計

グラフ18年度歳入額

歳入2,179億円
財政調整交付金 899億円
(41%)
都と区で配分している税金(固定資産税・法人住民税など)
区税 442億円
(20%)
区が直接、課税・徴収している税金(区民税、軽自動車税、たばこ税)
国・都支出金 381億円
(17%)
国や都から交付される補助金など
繰越金 88億円
(4%)
前年度から繰り越したお金
地方消費税交付金 65億円
(3%)
消費税の一部が交付されたもの
諸収入 61億円
(3%)
貸付金の返還金、雑入など
地方譲与税 55億円
(3%)
所得譲与税など、国から譲与される税
その他 188億円
(9%)
施設使用料や事務手数料、各種交付金など

グラフ18年度歳出額

歳出2,023億円
福祉費 728億円
(35%)
子育て支援、熟年者や障害者への福祉施策、生活保護、介護保険などの経費
総務費 261億円
(12%)
庁舎管理、情報化、広報や広聴、基金積み立てなどの経費
まちづくり 238億円
(35%)
区道や橋、公園、区画整理などの経費
公債費 237億円
(11%)
借入金の償還関係の経費
教育費 214億円
(10%)
小・中学校、幼稚園、図書館、スポーツ施設などの経費
区民生活費 195億円
(9%)
地域活動の振興、区民施設の運営、国民健康保険、戸籍・住民票などの経費
環境費 102億円
(5%)
環境・防災対策、清掃事業などの経費
健康費 95億円
(5%)
区民健診・健康サポートセンターなどの経費
産業振興費 18億円
(1%)
中小企業・商業・農水産業振興などの経費

歳入と歳出の差82億円は、19年度に繰り越しました。

歳出の性質別の内訳
扶助費 人件費 公債費 物件費 投資的経費 繰出金 補助費等 積立金 その他
486億円
(23%)
399億円
(19%)
228億円
(11%)
227億円
(11%)
213億円
(10%)
173億円
(8%)
172億円
(8%)
160億円
(8%)
39億円
(2%)
生活保護費、児童手当、障害者福祉手当など福祉的な経費 職員給与、退職金、委員の報酬などの経費 借入金返済の経費 物品購入、仕事の委託などの経費 道路や公園、施設の整備や用地取得などの経費 国民健康保険、介護保険などの特別会計を支える経費 幼稚園保育料や給食費の補助、融資の利子補給などの経費 改築基金や災害対策基金などへの積立金  

特別会計

国民健康保険事業特別会計

  • 歳入650億円
  • 歳出637億円

老人保健医療特別会計

  • 歳入332億円
  • 歳出329億円

介護保険事業特別会計

  • 歳入227億円
  • 歳出215億円

経常収支比率

グラフ経常収支比率

経常収支比率は、財政の健全性を計るものさしの一つで、この比率が高いと区の独自施策などに使うお金が少なくなってしまいます。18年度は前年度より6.5ポイント改善しました。

基金(預金)と区債(借金)

グラフ基金(預金)と区債(借金)

18年度は、区債の繰上償還を行って残高を201億円減らし、将来の負担を軽減しました。
基金は、区債の償還と小・中学校、区民施設などの改築に備えるため147億円増額しました。

職員給(区職員の給料や手当)

グラフ職員給(区職員の給料や手当)

18年度の職員給は、前年度より10億円減少しました。19年度の職員数は4,070人で、12年度と比べて987人減っています。

バランスシート・行政コスト計算書・資金収支計算書

「バランスシート」は、区の資産や負債などに関する情報が掲載されています。「行政コスト計算書」は、行政サービスを「コスト(経費)」という側面からまとめたものです。
また、新たに、「資金収支計算書」を作成しました。資金収支計算書では、区の財政状況を資金の流れから見ることができます。

このページに関するお問い合わせ

このページは経営企画部財政課が担当しています。

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