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更新日:2022年1月26日

ページID:338

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2013年(平成25年)度の決算状況など

区は、区民のみなさんに納めていただいた税金や国・都からの交付金などを財源として、区民生活に直結する様々な施策を行っています。
今回は、平成25年度決算に基づく、区の財政状況をお知らせします。
(各計数は区分毎に表示単位未満を四捨五入していますので、合計等の計算が合わないことがあります。)

問合せ

財政課 電話:03-5662-6148

一般会計

歳入のグラフ

歳入
歳入 金額 割合 内容
特別区交付金 860億円 34.8% 都と区で配分する税金(固定資産税、法人住民税など)
国・都支出金 622億円 25.1% 国や都からの補助金など
特別区税 499億円 20.2% 区が課税・徴収する税金(区民税、軽自動車税、たばこ税)
繰越金 145億円 5.9% 前年度から繰り越したお金
繰入金 89億円 3.6% 基金を取り崩したお金など
地方消費税交付金 64億円 2.6% 消費税の一部が交付されたもの
諸収入 60億円 2.4% 貸付金の返還金、雑入など
使用料及び手数料 41億円 1.7% 施設使用料や事務手数料など
その他 92億円 3.7%  
歳入合計 2,472億円 100.0%  

歳出のグラフ

 

歳出
歳出 金額 割合 内容
福祉費 1,080億円 46.0% 子育て支援、熟年者や障害者への福祉施策、生活保護、介護保険などの経費
総務費 316億円 13.5% 庁舎管理、情報化、広報や広聴、基金積立などの経費
教育費 240億円 10.2% 小・中学校、幼稚園などにかかる経費
健康費 232億円 9.9% 各種健診や健康サポートセンター、国民健康保険などの経費
土木費 168億円 7.2% 道路・橋・公園の整備、区画整理などの経費
区民生活費 112億円 4.8% 地域活動の振興、区民施設の運営、文化・スポーツ振興などの経費
環境費 91億円 3.9% 環境、清掃事業などの経費
都市開発費 41億円 1.7% 密集住宅市街地整備や市街地再開発などの経費
その他 65億円 2.8% 公債費21億円、産業振興費19億円、諸支出金16億円、議会費9億円など
歳出合計 2,345億円 100.0%  

歳入と歳出の差127億円は、平成26年度に繰り越しました。

歳出の性質別内訳

歳出の性質別内訳のグラフ


特別会計

国民健康保険事業特別会計

  • 歳入764億円
  • 歳出739億円

介護保険事業特別会計

  • 歳入338億円
  • 歳出328億円

後期高齢者医療特別会計

  • 歳入101億円
  • 歳出101億円

経常収支比率

グラフ経常収支比率

財政構造の弾力性を計る指標で、この比率が高くなると区の独自施策などに使うお金が少なくなってしまいます。
適正水準は70%~80%の範囲内とされており、平成25年度は前年度より4.7ポイント改善し、79.8%となりました。

基金(預金)と区債(借金)

基金(預金)と区債(借金)グラフ

区債残高は、前年度から6億円減少し、149億円になりました。
基金残高は、前年度から131億円増加し、1,080億円になりました。

(注記)基金残高は、財政調整基金、街づくり基金、文化施設等建設基金、災害対策基金、教育施設及び区民施設等改築基金、減債基金の年度末合計額。

このページに関するお問い合わせ

このページは経営企画部財政課が担当しています。

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